集团简介 |
- 集团是全球首家实现量产8英寸硅基氮化镓晶圆,且具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的 公司。 - 集团设计、开发及生产的氮化镓产品,包括分立器件、集成电路、晶圆及模组,用於多种行业的电源应用中, 例如消费电子产品的快速充电器和适配器、可再生能源的电池管理系统及工业应用、汽车电子的LiDAR系 统及数据中心的电源装置。 - 集团的客户包括领先的半导体制造服务供应商、专门从事可再生能源技术的高科技公司以及汽车OEM的一级 供应商。 |
业绩表现2024 | 2023 |
- 2024年上半年度,集团营业额上升25﹒2%至3﹒86亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 15﹒8%至4﹒88亿元。期内,集团业务概况如下: (一)毛损收窄64﹒5%至8324万元,毛损率为21﹒6%; (二)按主要产品划分: 1﹒销售氮化镓分立器件及氮化镓集成电路:营业额增长1﹒4倍至1﹒38亿元,占总营业额 35﹒9%; 2﹒销售氮化镓晶圆:营业额上升51﹒6%至1﹒39亿元,占总营业额36%; 3﹒销售氮化镓模组:营业额减少33﹒1%至1﹒06亿元,占总营业额27﹒6%; 4﹒其他:录得营业额197万元; (三)按地理位置划分:来自中国内地及境外之营业额上升15﹒5%及3﹒4倍,至3﹒45亿元及 4036万元,分占总营业额89﹒5%及10﹒5%; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为4﹒6亿元,贷款及借款为20﹒62亿元,另 有租赁负债3589万元,流动比率为1﹒6倍(2023年12月31日:1﹒2倍),净负债比率 (按借款总额减现金及现金等价物除以权益总额计算)为72﹒7%(2023年12月31日: 87﹒9%)。 |
公司事件簿2024 |
- 於2024年12月,集团业务发展策略概述如下: (一)推动氮化镓全球普及建立稳健的氮化镓生态系统,利用在全球氮化镓功率半导体市场的优势,提升氮化 镓的市场渗透率; (二)扩大氮化镓产品组合,通过推出更多创新及高价值的产品吸引来自更广泛行业的新客户,扩大客户群; (三)继续以审慎及高效的方式扩大产能,以保持领先地位; (四)计划不断迭代产品,缩小芯片尺寸以提高每晶圆的晶粒产出数,提升产品性能和技术壁垒; (五)继续致力扩充氮化镓产品的全球销售网络,坚持不懈实施全球化战略。 - 2024年12月,集团发售新股上市,估计集资净额13﹒64亿港元,拟用作以下用途: (一)约8﹒18亿港元(占60%)用於扩大8英寸氮化镓晶圆产能、购买及升级生产设备及机器以及招聘 生产人员; (二)约2﹒73亿港元(占20%)用於研发及扩大产品组合,以提高氮化镓产品在终端市场的渗透率; (三)约1﹒36亿港元(占10%)用於扩大氮化镓产品的全球分销网络; (四)约1﹒36亿港元(占10%)用於营运资金及一般企业用途。 |
股本 |
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