集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事热室及冷室压铸机、注塑机以及相关配件之设计、制造及销售。亦从事铸件业务。 - 集团主要生产两类产品,分别为压铸机(热室压铸机及冷室压铸机),以及注塑机: (1)压铸机:用作压铸有色金属成汽车部件及元件、电脑、通讯及消费产品以及家用电器等不同类型的金属 消费及工业产品。集团之热室压铸机锁模力介乎8吨至400吨,而冷室压铸机锁模力则介乎145吨 至3000吨; (2)注塑机:用作生产玩具、电讯设备、电脑及电脑周边设备、消费类电子及其他家用或消费产品等塑胶产 品,集团生产之注塑机锁模力介乎30吨至1300吨。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年9月止六个月,集团营业额下跌5﹒8%至25﹒94亿元,股东应占溢利下降27﹒7%至 1﹒48亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长3﹒3%至7﹒45亿元,毛利率增加2﹒5个百分点至28﹒7%; (二)压铸机:营业额下降18﹒7%至16﹒23亿元,占总营业额62﹒6%,分部溢利下跌30%至 1﹒69亿元; (三)注塑机:营业额增长30﹒1%至8﹒81亿元,占总营业额34%,分部溢利增加1﹒7倍至 5127万元; (四)CNC加工中心:营业额上升13﹒7%至9035万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利571万元; (五)於2024年9月30日,集团之现金及现金等值物为17﹒47亿元,借款总额为17﹒09亿元。 - 2023∕2024年度,集团营业额下跌1%至58﹒37亿元,股东应占溢利下降9%至4﹒84亿元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少0﹒5%至15﹒88亿元,毛利率增长0﹒1个百分点至27﹒2%; (二)压铸机:营业额下降4﹒2%至42﹒44亿元,占总营业额72﹒7%,分部溢利下跌21﹒1%至 5﹒41亿元; (三)注塑机:营业额增长19﹒7%至14﹒25亿元,占总营业额24﹒4%,分部溢利增加48﹒4倍 至8575万元; (四)CNC加工中心:营业额下跌39﹒3%至1﹒68亿元,分部溢利减少44﹒5%至1390万元; (五)於2024年3月31日,集团之现金及现金等值物为23﹒75亿元,借款总额为17﹒93亿元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年9月,集团全资附属公司深圳力劲科技获先进制造产业投资基金二期出资11﹒5亿元人民币至 15亿元人民币认购其权益。增资完成後,集团持有深圳力劲科技权益将被摊薄至83﹒81%至 86﹒22%。深圳力劲科技主要从事设计、制造及销售压铸机。 - 2023年12月,集团附属公司深圳力劲科技获若干投资者合共出资7﹒3亿元人民币认购其5﹒91%权 益。增资完成後,集团持有深圳力劲科技权益将被摊薄至84﹒78%(若员工持股平台增资亦告完成,则为 81﹒34%)。深圳力劲科技主要从事设计、制造及销售压铸机。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
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股本 |
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