集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601727。 - 集團主要於中國從事設計、製造及銷售不同電力設備、機電一體化設備、重型機械及核電核島設備、交通設備 及環保系統等產品和相關服務。各業務概述如下: (1)電力設備:包括發電設備業務和輸配電設備業務,主要提供設計、製造、安裝及維修等服務; (2)機電一體化設備:主要從事生產及銷售電梯、自動扶梯及自動人行道、印刷包裝設備及機床; (3)重工設備:主要從事生產及銷售重型機械及核電核島設備; (4)交通設備:包括柴油機業務和城市軌道交通設備業務; (5)環保系統:主要從事提供環保系統諮詢服務及流程設計 (6)財務業務:主要系上海電氣集團財務公司從事提供金融產品及服務; (7)其他業務:主要包括研究與開發及自動化控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中國會計準則,2022年度,集團營業額下跌9﹒7%至1176﹒23億元(人民幣;下同),股東 應佔虧損收窄64﹒3%至35﹒66億元。年內業務概況如下: (一)能源裝備:營業額減少4﹒5%至560﹒93億元,毛利率增加0﹒2個百分點至18﹒1%; (二)工業裝備:營業額減少4%至405﹒33億元,毛利率下降0﹒8個百分點至15﹒6%; (三)集成服務:營業額下跌31﹒2%至267﹒08億元,毛利率增加2﹒3個百分點至8﹒4%; (四)年內,集團新增訂單1332﹒7億元。截至2022年12月31日,集團在手訂單2685﹒3億 元。在手訂單中,能源裝備1554﹒4億元,工業裝備156﹒8億元,集成服務974﹒1億元; (五)於2022年12月31日,集團持有貨幣資金263﹒45億元,而銀行及其它借款和債券總額為 390﹒56億元。負債比率(即(計息銀行借款和其它借款+債券)/(股東權益總額+計息銀行借 款和其它借款+債券))為33﹒08%(2021年:34﹒37%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年2月,集團以11﹒48億元人民幣(相等於每股41﹒85元人民幣)收購贏合科技(深: 300457)(於增持事項前由集團持有9﹒73%權益)2744萬股A股,佔其已發行股本7﹒3%。 贏合科技主要從事自動化設備的研發、產銷及相關服務;五金製品的技術開發及產銷;電池原材料及電子元件 、車載配件的銷售業務。 - 2020年4月,集團以3﹒18億歐元向控股股東上海電氣(集團)總公司出售義大利安薩爾多能源全部 40%權益。該公司主要從事燃氣輪機及其相關設備和備件的設計、研發、生產、銷售和服務等業務。預期出 售事項帶來1083萬歐元收益。 - 2020年10月,集團與旗下上海集優(02345)訂立合併協議,集團以每股H股$1﹒6向餘下上海 集優H股股東(不包括上海電氣(集團)總公司)提出私有化收購要約,涉資最多11﹒18億元。而集團及 上海電氣(集團)總公司所持權益將被註銷,代價透過發行人民幣計值的註冊資本之方式支付。集團現持有上 海集優8﹒14億股內資股及1﹒36億股H股,共佔其已發行股本55﹒06%,而上海電氣(集團)總公 司則持有上海集優7666萬股H股,佔其已發行股本4﹒44%。2021年1月,合併協議獲上海集優股 東大會通過。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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