集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國及美國透過合約安排從事經營及管理輔助生殖醫療機構,以提供輔助生殖服務、管理服務,以 及輔助醫療服務。 - 輔助生殖服務方面,集團主要為患者提供兩種治療方案,即人工授精及IVF(體外受精)技術。 - 輔助醫療服務方面,集團於深圳中山泌尿外科醫院提供婦科、泌尿外科及內科等領域的醫療服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升28﹒9%至18﹒39億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 35﹒1%至3﹒4億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升36﹒4%至7﹒71億元,毛利率增加2﹒3個百分點至42%; (二)ARS:營業額增加18﹒6%至11﹒6億元,佔總營業額63﹒1%; (三)管理服務:營業額增加40﹒8%至5﹒28億元,佔總營業額28﹒7%; (四)輔助醫療服務:營業額增加31﹒1%至9456萬元; (五)按地區劃分: 1﹒大中華區:營業額上升31﹒8%至13﹒8億元,佔總營業額75%,分部利潤增加19﹒1% 至4﹒1億元; 2﹒美國:營業額上升21%至4﹒59億元,佔總營業額25%,分部利潤增長1﹒5倍至8081 萬元; (六)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為8﹒62億元,而銀行借款為1﹒64億元,另 有可換股債券14﹒93億元。資本負債比率(借款總額除以權益總額)為1﹒9%(2020年12 月31日:2﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2019年6月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃擴大及提升設施、提高生產力和產能、擴闊服務範圍、持續投入研發,並透過營銷活動等提升品牌 知名度, (二)擬拓展於中國、美國及其他地區的業務網絡,當中包括擬在中國收購輔助生殖服務供應商及與其他輔助 生殖服務供應商合作,以及擬收購加利福尼亞州(特別是灣區、洛杉磯及聖地亞哥)的生殖診所,亦擬 收購代孕及捐卵機構(尤其是位於大洛杉磯地區者)、成立卵子庫、收購或設立胚胎實驗室,亦擬選擇 性進入泰國及其他東南亞國家的市場。 - 2019年6月,集團發售新股上市,估計集資淨額32﹒47億港元,擬用作以下用途: (一)約8﹒12億港元(佔25%)用於擴建及升級位於中國的輔助生殖醫療機構及招募醫療人員; (二)約12﹒99億港元(佔40%)用於潛在收購; (三)約3﹒25億港元(佔10%)用於研發; (四)約4﹒87億港元(佔15%)用於提高品牌知名度; (五)約3﹒25億港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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